財務審計報告是具有審計資格的會計師事務所的注冊會計師出具的關(guān)于企業(yè)會計的基礎(chǔ)工作即計量,記賬,核算,會計檔案等會計工作是否符合會計制度,企業(yè)的內(nèi)控制度是否健全等事項的報告,是對財務收支、經(jīng)營成果和經(jīng)濟活動全mian審查后作出的客觀評價。
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財務審計中常用的查賬方法有順查法財務審計中常用的查賬方法有順查法。其優(yōu)點是審查整體而仔細,可以避免遺漏,做出較準確的審計結(jié)論。又稱復算法或驗算法,是指通過對有關(guān)數(shù)據(jù)的重新計算來驗證數(shù)據(jù)是否正確的一種審計方法。其缺點是面面俱到,不能突出重點,工作量太大,耗費人力、時間太多。因此,該方法一般用于管理特別混亂、業(yè)務量很少的單位或已發(fā)現(xiàn)有嚴重問題的單位或特別重要、風險大的審計項目。
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審計實施方案的審理。審計實施方案的審理。審計實施方案是審計組根據(jù)審計工作方案和審前調(diào)查情況制定的、指引整個審計項目開展實施的“作戰(zhàn)計劃”,它制定審計目標、評估審計風險、明確審計范圍、確定審計重點,是項目成功與否的關(guān)鍵,也是審計項目審理工作的重點審查對象。
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進行財務報表審計藥合理估量重大錯報風險水平。進行財務報表審計藥合理估量重大錯報風險水平。合理估量報表層次重大錯報風險水平,是一個盡可能節(jié)約審計成本與努力降低審計風險的判斷過程。進行財務報表審計需擬定總體應對措施。(3)明確內(nèi)部審計機構(gòu)和人員的責任,發(fā)揮內(nèi)部審計在強化內(nèi)部控制、改善經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益中的作用,促進社會zhuyi市場經(jīng)濟的健康發(fā)展。由于影響財務報表層次重大錯報風險的因素是多方面的,且每一因素對財務報表產(chǎn)生的影響是廣泛的,一般情況下,難以限于某一具體認定。因此,對報表層次重大錯報風險審計后,應采取總體應對措施。
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